8 800 500 21 36
15 апреля 2026
16 апреля 2026

Двухдневный интенсив "Бизнес в эпоху перемен 2026" в Санкт-Петербурге

Комплаенс РешенияТемы, которые разберем
Способы снижения налоговых рисков
Налоговое планирование в группе компаний
Структурирование бизнеса без рисков дробления
Защита активов и бенефициарный контроль в группе компаний
Комплаенс РешенияСпикеры бизнес-интенсива
Комплаенс РешенияПрограмма бизнес-интенсива
«Бизнес в эпоху перемен 2026».

Практический интенсив по структурированию группы компаний: налоги, безопасность и управляемость - для топ-менеджмента и собственников.

Тайминг интенсива (2 дня):

  • Регистрация: с 09:00
  • Работа: 10:00–18:00
  • Кофе-брейки: 11:40–12:00 и 16:10–16:30
  • Обед: 13:30–14:30

Часть 1. Защита активов и бенефициарный контроль в группе компаний.

  1. Доход бенефициара: модели получения денег (в том числе наличных) - налоги, ограничения, риски.
  2. Личные фонды в группе: задачи, варианты применения, ограничения.
  3. Передача активов бенефициарам (деньги, недвижимость, оборудование, доли): варианты, налоговые последствия и риски.
  4. Защита активов бизнеса в конфликтных сценариях: проверки, банкротство, корпоративные конфликты - что работает и как выстроить защиту.
  5. Личные активы и субсидиарная ответственность: что реально защищает бенефициара и топ-менеджмент.
  6. Прикрытое владение и контроль без включения в ЕГРЮЛ: инструменты и применимость.
  7. Корпоративный контроль и предотвращение конфликтов: руководители, технические участники, ИП - защита от типовых злоупотреблений партнёров и «технических» участников.
  8. Сделки бенефициаров с бизнесом: покупка/продажа бизнеса - неочевидные налоговые и корпоративные риски сторон.
  9. Налоговое и валютное резидентство бенефициара в 2026 году: что учитывать.
  10. Наследование бизнеса и предотвращение семейных споров: от простых до сложных решений.

Часть 2. Структурирование бизнеса без рисков дробления.

  • Дробление бизнеса или структурирование: риски при применении и без применения специальных налоговых режимов (сохранение статуса МСП, налоговых льгот и т.д.).
  • Признаки дробления: старые, новые и «серые зоны».
  • «Цифровые» следы: IP, MAC-адреса и другие маркеры взаимозависимости - как их учитывают и чем объяснять.
  • Амнистия по дроблению: как применяется на практике, возможности и риски.
  • Отказ от дробления без амнистии: неочевидные проблемы и способы их решения.
  • Варианты структурирования без дробления: разделяем функции / выделяем направления / укрупняем / комбинируем режимы - расчёт налоговой выгоды и рисков на примерах из практики.
  • Выбор «строительного материала» для группы компаний: формы и роли участников - от ООО и ИП до товариществ и кооперативов.
  • Консолидация и разделение активов между компаниями группы: когда укрупнять, когда разделять и как не потерять управляемость и не получить лишних налоговых рисков.
  • Управляющая компания и централизованные функции (бухгалтерия, кадры, IT и т.д.): налоговые риски и способы их снижения.
  • Отраслевые сценарии структурирования: оптовая и розничная торговля, общепит, производство, строительство, услуги, аренда, перевозки, аптеки, ЖКХ.
  • Франшизные сети: когда франшиза помогает, а когда усиливает риски дробления - как снижать претензии.
  • Маркетплейсы: группы продавцов и дробление - модели работы и типовые ошибки, способы снижения рисков.
  • Алгоритмы снижения рисков признания группы компаний дроблением - в том числе без УСН: что менять в модели, документах и бизнес-процессах.

Часть 3. Налоговое планирование в группе компаний.

  • Управление налоговой нагрузкой как часть структурирования: от цели собственника к модели группы и допустимым способам налогового планирования.
  • Налоговое планирование с учетом изменений НК РФ в 2025–2026 годах: что реально изменилось, где появились новые возможности и где выросли риски - на примерах реальных групп компаний.
  • Рыночность и ценообразование: риски отклонения стоимости от рыночной, способы их снижения; контролируемые сделки (в том числе ВЭД) - как защищаться.
  • Отраслевые особенности налогового планирования: оптовая и розничная торговля, производство, строительство, услуги.
  • Использование объектов интеллектуальной собственности: как не превратить инструмент структурирования в налоговый риск.
  • Обособление продаж на ОСН и УСН (с разными ставками НДС): где граница допустимого и какие ошибки чаще всего приводят к претензиям.
  • ЗПИФ как инструмент владения/инвестирования: задачи, ограничения, типовые конструкции, налоговые риски.
  • Общепит, IT и иные льготные отрасли: как применять льготы так, чтобы сохранить их при проверке.
  • Региональные льготы и пониженные ставки: критерии применимости, требования к фактуре деятельности, риски использования.
  • Федеральный инвестиционный налоговый вычет: условия, ограничения, типовые ошибки и расчет эффективности.
  • НДС/прибыль/налоги на фонд оплаты труда: варианты планирования от типовых до «нестандартных».
  • Рефинансирование внутри группы без «зависших» займов: как убрать «вечные долги» и обеспечить безналоговое рефинансирование.
  • Где «экономия по налогам» на практике съедается рисками и затратами: как заранее оценивать соотношение эффект/риск/стоимость внедрения.
  • Интерактивный разбор кейсов: а можно ли было сделать по-другому?

Часть 4. Способы снижения налоговых рисков.

  • ВНП и предпроверочный анализ: как устроены триггеры, что проверяют в первую очередь и где чаще всего «проваливаются» группы компаний.
  • Доначисления и требования: платить, спорить или договариваться - критерии выбора стратегии, сроки, последствия и типовые ошибки.
  • «Бумажный» НДС и спорные контрагенты: алгоритмы защиты при проверке.
  • Необоснованные расходы и переквалификация договоров: типовые проблемы и способы решения.
  • Способы снижения налоговых рисков прошлых периодов: длящихся задолженностей и товарных остатков.
  • Налоговые оговорки в договорах: когда они реально работают и как их правильно применять.
  • Уголовные риски для собственника и топ-менеджмента: критерии, пороги, практика и как не допустить типовые ошибки.

Комплаенс РешенияТарифы
БИЗНЕС
Участие в 2-х днях интенсива
Подробный раздаточный материал с нормативной базой
Кофе-брейки и обеды
Видеозапись интенсива, доступная в течение 60 дней после интенсива
Сертификат участника в электронном формате
Узнать стоимость
ПРЕМИУМ
Участие в 2х днях интенсива
Подробный раздаточный материал с нормативной базой
Кофе-брейки и обеды
Видеозапись интенсива, доступная в течение всего времени после интенсива
В течение месяца, после интенсива, одна личная часовая консультация с Иваном Кузнецовым.
Сертификат участника в электронном формате
Приоритетные места в зале (1-2 ряд)
Узнать стоимость
ОНЛАЙН-БИЗНЕС
2 дня онлайн-трансляции интенсива
Онлайн-чат для вопросов спикеру во время интенсива
Полная видеозапись интенсива, доступная в течение 60 дней после интенсива
Сертификат участника в электронном формате
Узнать стоимость
ОНЛАЙН-ПРЕМИУМ
2 дня онлайн-трансляции интенсива
Онлайн-чат для вопросов спикеру во время интенсива
Полная видеозапись интенсива, доступная в течение всего времени после интенсива
Сертификат участника в электронном формате
Подробный раздаточный материал с нормативной базой в электронном формате
В течение месяца, после интенсива, одна личная часовая консультация с Иваном Кузнецовым
Узнать стоимость
Не можете присутствовать лично?
Специально для вас есть онлайн-трансляция.
Успейте записаться
на мероприятие прямо сейчас!
Оставьте заявку на мероприятие, наши специалисты
свяжутся с Вами в ближайшее время!
Ваша заявка успешно отправлена. Мы свяжемся с вами в ближайшее время для подтверждения заявки
Комплаенс РешенияКак нас найти
Domina Пулково, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 14, с. 7
8 800 500 21 36
info@taxprof.pro
Центр налоговой и корпоративной безопасности бизнеса
Пулковское шоссе, 14 строение 6, офис 24
Санкт-Петербург
Ленинградская область
603044< /span>
Россия
8(800)500-21-36