8 800 500 21 36
16 апреля 2025
17 апреля 2025

Онлайн-интенсив "Бизнес в эпоху перемен 2025"

Комплаенс РешенияТемы, которые разберем
Способы снижения налоговых рисков
Оптимизация налогов в группе компаний
Как защититься от обвинений в дроблении бизнеса
Защита активов бизнеса и бенефициарный контроль в группе компаний
Изменения в НК РФ 2025
Комплаенс РешенияСпикеры бизнес-интенсива
Комплаенс РешенияПрограмма бизнес-интенсива
День 1. 9.00-10.00 Регистрация участников.
День 1. Часть 1. 10.00-12.30 Дробление бизнеса или структурирование. (11.20-11.30 – Кофе-брейк).
  • «Дробление бизнеса» и его отличие от законного структурирования.
  • Экономическая возможность и целесообразность использования специальных налоговых режимов с примерами.
  • Амнистия по «дроблению бизнеса». Частичная амнистия. Возможности и риски.
  • Алгоритмы самостоятельной оценки налоговых рисков признания структуры группы компаний дроблением (выявляемость дробления, размер потенциальных доначислений).
  • Дробление без дробления: риски использования налоговых льгот по НДС для ЖКХ, общепита и др. Риски использования пониженных тарифов страховых взносов для МСП, IT, обрабатывающих производств.
  • Признаки дробления бизнеса, используемые ФНС при проведении предпроверочного анализа и в судебной практике (на основе уникального Обзора судебной практики по дроблению бизнеса за 2024-2025 годы, служебных методичек налоговых органов и нашего практического опыта).
  • Отраслевые особенности структурирования бизнеса (оптовая и розничная торговля, общепит, производство, строительство, услуги, аренда, перевозки, ЖКХ).
  • «Цифровые» следы – совпадение IP, MAC-адресов и другие способы подтверждения косвенной взаимозависимости.
  • Риски и возможности использования IT-льгот для структурирования группы компаний с 2025 года. Возможности использования резиденства Сколково.
  • Оценка целесообразности использования управляющих компаний или их отдельных элементов (общая бухгалтерия, кадровая служба, IT и т.д.).
  • Алгоритмы снижения рисков признания группы компаний дроблением.
День 1. 12.30-13.30 – Обед.
День 1. Часть 2. 13.30-16.00 Способы оптимизации налогов в группе компаний. (14.40-14.50 – Кофе-брейк).
  • Комплексные подходы к налоговой оптимизации как части структурирования бизнеса.
  • Оптимизация налогов с учетом изменений НК РФ с 2025 года на примерах реальных групп компаний.
  • Способы передачи активов бенефициарам с оценкой налоговых последствий и рисков.
  • Риски отклонения стоимости от рыночной и способы их снижения. Контролируемые сделки (в том числе при осуществлении ВЭД).
  • Способы получения бенефициаром подтвержденного низконалогового дохода (от разовых, до постоянных).
  • Налоговая оптимизация в оптовой и розничной торговле.
  • Франшиза – риски и возможности.
  • Использование объектов интеллектуальной собственности как инструмента структурирования и оптимизации налогов (товарные знаки, ноу-хау, программное обеспечение, полезные модели и т.д.).
  • Обособление продаж на ОСН и УСН (с разными ставками НДС).
  • Использование ЗПИФ.
  • Налоговая оптимизация в производстве.
  • Налоговая оптимизация в общепите, IT и других отраслях с налоговыми льготами.
  • Использование региональных льгот и пониженных ставок налогов.
  • Федеральный инвестиционный налоговый вычет.
  • Варианты налогового планирования по НДС, способы оптимизации налога на прибыль, зарплатных налогов - от типовых до эксклюзивных (с пошаговыми алгоритмами).
  • Организация рефинансирования группы компаний без «зависших» займов.
  • Интерактивная часть для участников интенсива: а можно ли было сделать по-другому?
День 2. Часть 3. 10.00-12.30 Защита активов бизнеса и бенефициарный контроль в группе компаний. (11.20-11.30 – Кофе-брейк).
  • Низконалоговые способы обособления хранителя активов.
  • Способы сокрытия взаимозависимости и бенефициаров с пошаговыми алгоритмами.
  • Личные фонды. Целесообразность и особенность.
  • Способы корпоративного контроля за наемными руководителями, техническими участниками, алгоритмы предотвращения корпоративных конфликтов с младшими и старшими партнерами. Правило «треугольника».
  • Варианты использования неделимых фондов и некоммерческих организаций.
  • Риски оспаривания сделок (в том числе при банкротстве).
  • Наследование бизнеса, развод, алименты - как факторы для структурирования группы компаний.
  • Банковский контроль и способы снижение рисков блокировки счетов.
  • Налоговое и валютное резиденство. Ограничения в РФ для налоговых нерезидентов. Риски двойного налогообложения.
  • Варианты покупки и продажи бизнеса. Неочевидные налоговые и корпоративные риски сторон.
День2. 12.30-13.30 – Обед.
День 2. Часть 4. 13.30-16.00 Способы снижения налоговых рисков. (14.40-14.50 – Кофе-брейк).
  • Алгоритмы анализа налоговых рисков, размера доначисления, вероятности наступления, экономической целесообразности их нивелирования.
  • Способы снижения рисков назначения ВНП при проведении предпроверочного анализа (как правильно отвечать на требования, готовиться к допросам, осмотрам и налоговым комиссиям с «побуждениями»).
  • Способы снижения рисков привлечения к уголовной и имущественной ответственности бенефициаров и топ-менеджмента (руководителей, финансовых директоров, главных бухгалтеров и др.) из-за нарушений налогового законодательства.
  • Алгоритмы снижения налоговых рисков при обвинении в использовании «бумажного» НДС и спорных контрагентов (с отдельными чек-листами для договоров поставки, выполнении работ или оказании услуг).
  • Альтернативные способы налогового планирования по НДС.
  • Использование налоговых оговорок на практике – риски и возможности.
  • Способы снижения налоговых рисков прошлых периодов: длящихся задолженностей и товарных остатков.
  • Способы снижения рисков признания расходов необоснованными, переквалификации договоров и выявления неочевидных налоговых рисков.
День 2. 16.00-17.00 – ответы на вопросы.
*

Автор курса имеет право изменить последовательность и тайминг частей интенсива, без изменения его программы и содержания.

Комплаенс РешенияКак нас найти
Центр налоговой и корпоративной безопасности бизнеса
Пулковское шоссе, 14 строение 6, офис 24
Санкт-Петербург
Ленинградская область
603044< /span>
Россия
8(800)500-21-36